推进审计监督,促进采购管理效能——集团集中采购专项审计暨整改回头看工作顺利开展
来源:http://48ut9.pmycc.cn/时间:2025-01-03
为贯彻落实集团集采工作部署,进一步督促完善内控机制、提高资金使用效益、降低采购成本。近日,集团审计部开展了集团集中采购专项审计暨整改回头看工作。
审计组对近一年开展采购的14项物资采购项目进行了全面深入的审计。一是对采购流程的合规性进行了严格把关。审计人员仔细审查了招投标文件、采购合同等相关资料,确保采购活动符合国家法律法规以及集团内部的规章制度。二是审计组还重点关注了集采实际降本的效益情况。通过对实际采购量、采购合同、市场价、集采实施前价格体系等数据的详细分析。三是审计组还搜集了集采成员单位的意见和建议,反馈给集中采购部门,以促进集采工作质效的进一步提升。
最后审计组通过本次专项审计,全面检查前期审计发现问题的整改落实情况。对于已完成整改的项目,审计组进行了复查,确保整改效果符合要求。对于仍未完成整改的项目,审计组与相关部门沟通协调,要求深入分析原因、制定详细整改计划,明确整改责任人及整改期限。
通过此次审计和整改回头看工作,有效推动了集团集中采购管理的规范化、标准化建设,进一步提升集采工作质效和国有资产使用效益。